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篇讲师授课见证
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审计讲师授课见证
孙军正
舞弊内部
审计
准则
财务管理
第1条 为了规范对舞弊的内部
审计
行为,根据国家相关
审计
法律法规,结合本公司实际情况,特制定本准则。第2条 范围本准则适用于公司舞弊内部
审计
活动,相关
审计
项目组和
审计
叶宝荣
“
审计
美联储”? 华尔街也说不
经济学家
华尔街银行业加入了抨击“
审计
美联储”的行列。尽管银行业高管普遍不愿公开发表关于
审计
美联储的评论,一些相关人士私下对
审计
美联储法案通过的可能性表示担忧。此前美联储官员
孙军正
内部
审计
制度
财务管理
第1章 总则第1条 为了加强公司内部管理和
审计
监督,完善公司内部控制制度,改善经营管理,维护公司的合法权益,提高经济效益,依据国家的有关法规和公司的基本规定,特制定
孙军正
内部
审计
督导制度
财务管理
第1条 为了规范内部
审计
的督导工作,保证内部
审计
的质量,根据《内部
审计
具体准则》及国家相关法规,结合公司具体情况,特制定本制度。第2条 本制度所称督导,是指公司
审计
孙军正
内部
审计
制度
财务管理
第一节 总则第一条为了加强集团公司内部管理和
审计
监督,维护集团公司合法权益,保障企业经营活动健康发展,根据《中华人民共和国
审计
法》、《中华人民共和国
审计
法实施条例》
屠建清
屠建清培训师2020年主讲课程课纲
课程课纲
财税
审计
618《企业生产经营各环节纳税规避与筹划》 599《新时代企业老板财务思维与必备财务知识》 55《企业预算管理与内部控制》 559《最新企业会计准则解读应用及财务
邓鸿
内部
审计
与风险控制技巧
财务管理
客户:华泽集团 地点:北京市 - 北京 时间:2013/8/22 0:00:00 由北京新智囊管理咨询有限公司组织,邓老师昨天在华泽集团(金六福)小会议室为该公司1
孙军正
审计
报告编制规定
财务管理
第1章 总则第1条 为了指导公司内部
审计
人员编制《
审计
报告》,根据《内部
审计
基本准则》和《内部
审计
具体准则第7号—
审计
报告》,结合公司具体情况,特制定本规定。第2条
潘士荣
潘士荣授课见证
exel
财务
税务
审计
内部风险控制
讲师潘士荣先生,财务管理咨询专家、财务培训讲师。 工商管理硕士、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、微软认证专家。 拥有20年Excel在财务管理中的实战经验
2024.1-2014.10,为中国建筑、华福证券、顾家家居、贵州茅台、中国银行、兴业银行、广发银行、徽商银行、江苏银行、浙能电力、安徽电网、内蒙古国资委、广西交投、前程无忧、长春某汽车论坛、柯桥中心
中建
茅台
顾家
中银
电网
2024.1-2014.10,为中国建筑、华福证券、顾家家居、贵州茅台、中国银行、兴业银行、广发银行、徽商银行、江苏银行、浙能电力、安徽电网、内蒙古国资委、广西交
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梁俊景
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